本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 重大内容提醒:
? ? ? ? 拟聘用年度财务审计机构:立信会计师事务所(特殊通俗合资)
? ? ? ? 拟聘用内控审计机构:信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)
? ? ? ? 本议案尚需提交币游国际(以下简称“公司”)
? ? ? ? 股东大会审议。
?
全文见:关于续聘 2024 年度审计机构的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 重大内容提醒:
? ? ? ? 拟聘用年度财务审计机构:立信会计师事务所(特殊通俗合资)
? ? ? ? 拟聘用内控审计机构:信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)
? ? ? ? 本议案尚需提交币游国际(以下简称“公司”)
? ? ? ? 股东大会审议。
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全文见:关于续聘 2024 年度审计机构的通告